Вернуться к обычному виду

ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Публикуются: Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления;

24.04.2012

I. Экономическое развитие.

Дорожное хозяйство и транспорт

п. 1-7 Общая протяженность автомобильных дорог в муниципальном образовании Курганинский район составляет 1084,89 км. Из них: 11,3 км -автомобильные дороги федерального значения, 224,42 км - автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 849,12 км -автомобильные дороги общего пользования местного значения.

В 2010 году доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых:

- произведен капитальный ремонт - составил 2,2 % или 17,19 км к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- произведен ремонт - составил 6,1 % или 48,02 км к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2011 году доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых:

- произведен капитальный ремонт - составил 3,4 % или 28,8 км к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- произведен ремонт - составил 5,8 % или 49 км к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 2012 год запланировано произвести 2,5 % (19 км) капитальный ремонт и 6,3 % (49) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 2013 год запланировано произвести 2,7 % (21 км) капитальный ремонт и 6,5 % (51 км) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 2014 год запланировано произвести 2,9 % (22 км) капитальный ремонт и 7 % (54 км) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям составляет 10,1% (85 км). На период 2012 - 2014 года планируется уменьшение на 0,5 % ежегодно доли протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям.

На территории муниципального образования Курганинский район 32 населенных пункта. Все населенные пункты охвачены регулярным автобусным сообщением с муниципальным центром. Задача на период 2012-2014 годов не снижать количество и регулярность маршрутов пригородного сообщения.

п. 8 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт увеличился в связи с принятием ведомственной целевой программы «Компенсация убытков перевозчикам, обслуживающим муниципальные пригородные маршруты муниципального образования Курганинский район и имеющим на балансе предприятия не менее двадцати единиц автотранспорта, за период с мая по октябрь 2011 года» от 19.12.2011г. №3576 и ведомственной целевой программы «Компенсация убытков перевозчикам, обслуживающим муниципальные пригородные маршруты муниципального образования Курганинский район и имеющим на балансе предприятия не менее двадцати единиц автотранспорта, за четыре месяца 2011 года» от 17.06.2011г. №1426 на общую сумму 1435,9т.р. В 2010 году аналогичных расходов не было.

Развитие малого и среднего предпринимательства

п.10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек постоянного населения муниципального образования Курганинский район в 2010 году составил 446 единиц, по итогам 2011 года данный показатель составляет 435 единиц, что к уровню предыдущего года составляет 97,5 %. В 2012 и 2013 году ожидается на том же уровне, т. е. 435 единиц или 100,0 %. В 2014 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прогнозной оценке составит 436 единиц, что составит 100,2 % к уровням прошлых лет. При рассмотрении уровня роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо учитывать непосредственный рост численности населения. Снижение числа субъектов малого предпринимательства по итогам 2011 года, возможно связано с увеличением тарифов страховых взносов по основным видам налогообложения осуществляемой деятельности субъектами малого бизнеса, такими видами как ЕНВД, УСН и ЕСХН. В 2010 году плательщикам ЕНВД и УСН была установлена величина тарифа страховых взносов на уровне 14 %, то в 2011 году увеличена до 34%, т. е. увеличение произошло на 20 %. Для плательщиков ЕСХН тарифы страховых взносов увеличены с 10,3 % до 22,0 %.

п.11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, в процентном отношении за 2010 год составило 22,7 %, за 2011 год составляет 24,5 %, по итогам 2012 года данный показатель ожидается на уровне 24,7 %, в 2013 и 2014 года на уровне 24,9 % и 25,2 %.

п.12 Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. №642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок в 2010 году составила 9,9%.

Согласно данных Росстата в 2011 году данный показатель составил 12,1%. Динамика роста составляет 122,2%.

Планируемые показатели на 2012 год - 12,5%, 2013 год - 12,9, 2014 год -12,9 %.

п.13 Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010-2012 годах составила 0,2 %, в 2013-2014 годах планируется рост показателя до 0,3%.

п.14 В 2010 и 2011 году в связи с отсутствием утвержденной в рамках районной программы поддержки малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки, показатели отсутствовали. В 2012 году постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 19 марта 2012 год № 534 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район» на 2012 - 2014 годы» утвержден Порядок возмещения (субсидирования) из средств местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов, оборотных производственных фондов, нематериальных активов, объемом финансирования именно по этому виду поддержки в сумме 985,9 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 935,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета в рамках софинансирования мероприятия. В связи с чем ожидается в 2012 году оказание поддержки 5 % вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2013 и 2014 годах в прогнозной оценке планируется на уровне 6,3 % и 7,4 % соответственно.

п.16 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего увеличился за счет увеличения потребности в субсидировании предпринимателей в 2 раза.

Общий объем расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства утвержденный программой развития муниципального образования Курганинский район, на выполнение мероприятий Программы в 2010 году составило 100,0 тыс. рублей, в расчете на одно малое и среднее предприятие составило 0,3 тыс. рублей, в расчете на одного жителя муниципального образования составило 1 рубль. В 2011 году общая сумма поддержки составила 225,0 тыс. рублей (из них 125,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 100,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета в рамках софинансирования мероприятия), в расчете на одно малое и среднее предприятие составило 0,6 тыс. рублей, на одного жителя муниципального образования составило 2 рубля. В 2012 году общая сумма поддержки составит 1085,9 тыс. рублей (из них 150,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 935,9 тыс. рублей за счет краевого бюджета в рамках софинансирования мероприятия), в расчете на одно малое и среднее предприятие составило 3,1 тыс. рублей, на одного жителя муниципального образования составило 10 рублей. В 2013 и 2014 годах общий объем финансирования в прогнозной оценке ожидается на уровне 1100,0 тыс. рублей и 1150,0 тыс. рублей соответственно, таким образом, в расчете на одно малое и среднее предприятие составит 3,1 и 3,2 тыс. рублей соответственно, на одного жителя района составит по 11 рублей.


Улучшение инвестиционной привлекательности

п.17 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2010 году составила, всего 20,87 гектаров, в том числе для жилищного строительства 19,87 гектар. В 2011 году - всего 38,35 гектар, в том числе для жилищного строительства 35,45 гектар. В 2012 году планируется предоставить, всего 23,3 гектара, в том числе для жилищного строительства 21 гектар. В 2013 году планируется предоставить, всего 25,2 гектар, в том числе для жилищного строительства 21,5 гектар. В 2014 году плановый показатель составит - всего 26,6 гектар, в том числе для жилищного строительства 22,3 гектара. Наблюдается рост показателя на 10-18%.

п.17.1 Доля земельных участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) в 2010 году составила 4,8%; в 2011 году 6%; в 2012 году планируется 9,9%; в 2013 году 14,6%; в 2014 году 17%.

п.17.2 Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению в 2010 году составила 0.05%, в 2011 году составила 0.18% (на 0.08% больше от запланированного), в 2012 году планируется 0.05%, в 2013 году планируется 99% (земельный участок площадью 21884008 квадратных метров составляет 99% всех оставшихся земельных участков, право постоянного бессрочного пользования, которых подлежат переоформлению) и в 2014 году планируется 0.42% (вместо 0.5% из-за большего выполнения плана в 2011 году на 0.08%).

п.18 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования Курганинский район в 2011году и плановый период составляет 64,4% . Рост динамики объясняется тем, что производился выкуп земельных участков в собственность.

Увеличение общего объема расходов в 2011 году связано с увеличением расходов на транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и социально-культурную сферу. Анализ отдельных показателей, имеющих значительные отклонения от объемов 2010 года, будет приведен ниже, общим для всех отраслей социально культурной сферы является повышение заработной платы работникам на 6,5% с июня 2011 года и начислений на оплату труда с 26,2% до 34,2% с января 2011 года. В динамике 2013-2014 годов не утверждены ассигнования на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 6%, не учтены дополнительные ассигнования на доплаты отдельным категориям работников по 3000 рублей из краевого и местного бюджетов.

п.19 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) в 2010 году составляла 120 дней; в 2011 году она составила 110 дней. На период с 2012-2014 год планируется сократить до 90 дней.

п.20 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство составляет пять дней, что меньше установленного
законодательством максимального срока выдачи разрешения. Данный
показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом и планируется
оставить его на том же уровне.

п.21 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в
течение 3 лет составляет 7070 кв.м, иных объектов капитального строительства
в течение 5 лет - 31969 кв.м. Данный показатель планируется снизать до
3070 кв.м. и 3000 кв.м. на 2012 год.

п.22 Объектов не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования на
территории Курганинского района нет.

п.23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2011 году составил 5485,6 рублей. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Наибольшее вложение инвестиций в основной капитал в 2011 году привлечено предприятием ООО «Выбор-С» (дробильно-сортировочная фабрика по выпуску щебня и песка и завод по производству элементов благоустройства) на сумму 327,8 млн. рублей, ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский»» на сумму 127,1 млн. рублей, ООО «Агро-Галан» на сумму 72,246 млн. рублей, ОАО «Курганинский элеватор» - 58,3 млн. рублей, ЗАО «Воздвиженское» на сумму 53,714 млн. рублей, ООО «Хлебокомбинат Курганинский» - 50,393 млн. рублей, ООО «Сельхоз-Галан» - 37,343 млн. рублей, СПК «колхоз Рассвет» - 33,786 млн.рублей, ОАО ПФ «Кубанский бройлер» - 41,0 млн.рублей, ООО «Кубанский бекон» в сумме 31,0 млн. рублей и ООО «Курганинскагро» в сумме 14,346 млн. рублей.

В 2011 году ООО «Выбор-С» введен в эксплуатацию завод по производству элементов благоустройства, общая стоимость проекта 194,0 млн. руб., из них в 2011 году освоено 179,8 млн. рублей, мощность завода 900 тыс. кв.м. Реализуется инвестиционный проект по строительству дробильно-сортировочного завода по производству щебня и песка различных фракций производительностью 2 млн.куб.метров в 2011 году освоено 148,0 млн. рублей, общая стоимость проекта 951 млн. рублей. Завершена 1-ая стадия проекта, 2-ая стадия - завершен ввод в эксплуатацию добывающего оборудования.

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» в 2011 году на реконструкцию корпусов направлено 123,7 млн. рублей, введено в эксплуатацию 17 корпусов птицефабрики, общая стоимость проекта 225 млн. рублей.

ООО «Кубанский бекон» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса по первичной переработке мяса» в 2011 году вложено 41 млн. рублей. Общая стоимость проекта составляет 250 млн. рублей, в результате реализации проекта создается 98 новых рабочих мест.

В 2011 году в строительство жилья ООО «Монолит» инвестировано 42,3 млн. рублей.

В дальнейшем планируется стабильный рост объема инвестиций (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя:

2012 г. - 6137,9 рублей;

2013 г. - 6621,2 рублей;

2014 г. - 7319,0 рублей.

В 2012 году планируемый рост объема инвестиций связан с завершением реализации следующих крупных инвестиционных проектов:

- «Строительство комплекса по первичной переработке мяса» объем инвестиций 250,0 млн. рублей;

- «Реконструкция корпусов по выращиванию птицы», объем инвестиций 225 млн. рублей.

- «Строительство двух 30-ти квартирных жилых домов в г. Курганинске по ул. Мира, 82» ООО «Монолит» планируется направить инвестиций в объеме 59,2 млн. рублей.

- «Строительство предприятия по добыче и переработке песчано-гравийной смеси в Родниковском сельском поселении», инвестор ООО «Дорстройматериалы». Будет создано 30 новых рабочих мест. На 2012 год намечено освоение 35 млн. рублей.

- «Реконструкции стационарной АЗС № 35, ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», объем инвестиций составит 45,7 млн. рублей.

Продолжится реализация инвестиционных проектов:

- «Строительство дробильно-сортировочного завода по производству щебня и песка различных фракций», ООО «Выбор-С», в 2012 году намечено инвестировать 52 млн. рублей;

- «Размещение питомника по выращиванию грецкого ореха, саженцев хвойных и лиственных пород и овощных культур», ООО «Чудесный сад». Общая стоимость проекта 41,5 млн.рублей, освоено 4,85 млн. рублей, в 2012 году намечено освоение 0,8 млн. рублей.

- «Строительство тепличного комплекса» ООО «Город», стоимость проекта 28,1 млн.рублей, в 2012 году планируется освоить 13,5 млн. рублей.

В 2013 году планируется:

  1. завершение реализации инвестиционного проекта «Строительство дробильно-сортировочного завода по производству щебня и песка различных фракций», инвестором ООО «Выбор-С» намечено инвестировать в проект 125 млн. рублей.

2) реализация следующих проектов:

- «Строительство овощного склада и двух холодильных складов» ООО «Кубанский бекон» - общая стоимость 150,126 млн. рублей;

- «Строительство комбината по разработке карьера песчано-гравийной смеси», ООО «Гранит», общая стоимость проекта 130,4 млн. рублей. В 2013 году намечено инвестировать 70,38 млн. рублей.

- «Строительство 60-ти квартирного жилого дома в г. Курганинске по ул.Р.Люксембург», ООО «ОБД - Инвест», стоимость проекта 76,9 млн. рублей планируется инвестировать 19,21 млн. рублей.

- «Размещение питомника по выращиванию грецкого ореха, саженцев хвойных и лиственных пород и овощных культур», ООО «Чудесный сад», намечено вложение 23,0 млн. рублей.

- ООО «РСМ»- строительство мастерских по сборке и ремонту с/х техники в г.Курганинске, общая стоимость проекта 14,5 млн. рублей. В 2013 году планируется освоить 5,4 млн. рублей.

- «Строительство тепличного комплекса» ООО «Город», стоимость проекта 28,1 млн. рублей, в 2013 году планируется освоить 14,4 млн. рублей.

В 2014 году будет продолжена реализация следующих инвестиционных проектов:

- «Строительство комбината по разработке карьера песчано-гравийной смеси», ООО «Гранит». Стоимость проекта 130,4 млн. рублей. В 2014 году намечено инвестировать 60,0 млн. рублей. Будет создано 48 новых рабочих мест. Планируется выпуск 300 тыс.куб.м гравия и 200 тыс.куб.м. песка

- «Размещение питомника по выращиванию грецкого ореха, саженцев хвойных и лиственных пород и овощных культур», ООО «Чудесный сад». Инвестиции составят 27,85 млн. рублей.

- «Строительство овощного склада и двух холодильных складов» ООО «Кубанский бекон» -, общая стоимость 150,126 млн. рублей;

- «Строительство 60-ти квартирного жилого дома в г. Курганинске по ул. Р.Люксембург», ООО «ОБД - Инвест», стоимость проекта 76,9 млн. рублей планируется инвестировать 50,0 млн. рублей.

Сельское хозяйство

п.24 В 2011 году из двадцати сельхозпредприятий с убытком сработало одно: открытое акционерное общество «Курганинское» по искусственному осеменению животных». Убыток сложился в результате того, что это хозяйство, специализируется на искусственном осеменении свиней, а в связи с возникновением на территории района уже трижды чрезвычайной ситуации по заболеванию африканской чумой свиней, и сохраняющейся сложной эпизоотической ситуацией по всему Краснодарскому краю, а также высоким риском заболевания свиней, в сельхозпредприятиях произошло снижение свинопоголовья, соответственно уменьшился спрос на их услуги. Так на конец 2011 года поголовье свиней составило 16673 головы, или 56,3 % к уровню 2010 года, что меньше чем в 2010 году на 12928 голов. В 2012 году предприятие, чтобы получить прибыль намерено заключать договора, в том числе и за пределами Краснодарского края.

В 2012-2014 годах убыточных предприятий не ожидается.

п.25 В 2011 году на территории муниципального образования Курганинский район работало 20 сельхозпредприятий. В 2012-2014 годах будет работать также 20 сельхозпредприятий.

п.26-27 В 2011 году из общей площади сельскохозяйственных угодий 61606 га, фактически использовалось 60652 га, 954 га согласно методике расчета данного показателя считаются как неиспользуемые, из них 496 гектаров - это сельхозугодия переданные в аренду другим лицам, в том числе 425 гектар эта паевая земля, которая находится в стадии оформления, но фактически в 2011 году она использовалась СПК «Северный», и 71гектар сельхозугодий не использует ООО «Сельхоз-Галан», в связи с передачей их в субаренду ООО «Орех-Снаб».

Из неиспользуемых в 2011 году 458 гектар сельхозугодий: по ООО «Возрождение» на 400 га в связи с подтоплением грунтовых вод и градобоем в августе 2011 года произошла гибель сельхозкультур, которые были списаны, и сбор урожая на этих полях не производился. По ЗАО «Кавказ» не используется 58 гектар сельхозугодий находящимися под защитными лесонасаждениями.

В 2012-2014 годах из 61606 га сельхозугодий муниципального образования Курганинский район, будет использоваться 61477га. Согласно методике расчета данного показателя 129 гектар будут считаться как неиспользуемые, из них 71гектар по ООО «Сельхоз-Галан», в связи с передачей их в субаренду ООО «Орех-Снаб» и 58 га сельхозугодий по ЗАО «Кавказ» находящимися под защитными лесонасаждениями.

п.28 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального образования Курганинский район в 2011 году составила 99,3 %. Из общей площади пашни 57904 га использовалось 57479 га, 425 га согласно методике расчета данного показателя считаются как неиспользуемые, это паевая земля, которая находится в стадии оформления, но фактически в 2011 году она использовалась СПК «Северный».

В 2012 - 2014 годах вся пашня будет использоваться.


Доходы населения

п.29 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2010 году составляло 73,9 %, в 2011 году данный показатель снизился до 73,4 %, далее до 2014 года в муниципальных учреждениях района увеличение заработной платы не прогнозируется. На крупных и средних предприятиях района увеличение заработной платы планируется в 2012 году на 9,5 % к уровню 2011 года, в 2013 году на 10,6 % к уровню 2012 года, в 2014 году на 11,0 % к уровню 2013 года, в связи, с чем соответственно происходит снижение показателя по строке 29, в 2012 году отношение прогнозируется на уровне 72,3 %, в 2013 году – 57,7 %, в 2014 году – 51,9 %. Необходимо отметить, что данный показатель не является окончательным и в течение отчетного периода отношение заработной платы будет подлежать корректировке.

п.30 Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района за 2010 год составил 110,8 %, что выше среднекраевого уровня на 1,2 %, по темпам роста заработной платы за 2010 год район занимал 23 место в крае, номинальная заработная плата в сумме 12109,8 рублей ниже среднекраевой заработной платы на 30,0 %. В связи с чем в 2011 году на заседаниях районной комиссии по совершенствованию платежей и расчетов заслушано более трехсот руководителей предприятий и организаций всех форм собственности и предпринимателей работодателей, имеющих недоимку по платежам в бюджет, отрицательный финансовый результат и низкий уровень оплаты труда. Проведенный комплекс мер обеспечил рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2011 году на 11,7 % и увеличение ее номинальной величины до 13525,8 рублей.

Основными задачами на планируемый период 2012-2014 годы являются:

1.Сохранить объемы производства и рабочие места действующих предприятий и обеспечить максимально возможный рост этих показателей.

2.Оказание содействия и контроль за реализацией инвестиционных проектов.

3.Дальнейшее развитие малых форм хозяйствования и обеспечение их регистрации в качестве предпринимателей.

4.Продолжить работу по доведению заработной платы до среднеотраслевого уровня.

Проведенные мероприятия позволят увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2012 году – на 9,5 %, в 2013 году – на 10,6 %, в 2014 году – на 11,0 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составила 6455 рублей, в 2011 году-7350,6 рублей, прогноз на 2012 год — 10792 рублей. Рост заработной платы работников МДОУ осуществился, как и было запланировано, далее ожидается рост при введении доплат стимулирующего характера.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила:

-учителей – 14525 рублей в 2010 году, 17002 рублей в 2011 году, планируется довести до 24005 рублей в 2012 году;

-прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений - 8638 рублей в 2010 году, 8552 рублей в 2011 году, прогноз на 2012 год - 9755 рублей.

Рост заработной платы педагогов прогнозируется при условии дальнейшей оптимизации штатных расписаний, модернизации системы образования, доплат стимулирующего характера.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения района в 2010 году составляла 15932 рублей, среднего медицинского персонала – 9747 рублей. В 2011 году отмечался рост заработной платы, как окладной части, так и стимулирующих выплат по модернизации. Таким образом, среднемесячная заработная плата врачей в 2011 году составила 24349 рублей, среднего медицинского персонала 10475 рублей. Планируется увеличение заработной платы в рамках общего повышения оплаты труда, а также выплат стимулирующего характера и доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы у врачей до 30309 рублей, у среднего медицинского персонала до 15078 рублей к 2014 году.


II.Здравоохранение и здоровье населения.

п.31 Основной показатель работы отрасли здравоохранения – удовлетворенность населения медицинской помощью. В 2010 году количество удовлетворенных медицинской помощью составляло 57 % от числа опрошенных. В 2011 году процент удовлетворенных качеством оказываемой медицинской помощи составил 34,3%. Снижение данного показателя в 2011 году связано с уменьшением числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, в основном врачей узкой специализации. К 2014 году в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» и заключения договоров с образовательными медицинскими учреждениями о сотрудничестве в части трудоустройства в МБУЗ «Курганинская ЦРБ» ожидается привлечение врачебных кадров. К 2014 году за счет улучшения материально-технической базы ЛПУ, повышения квалификации медицинского персонала, работы по улучшению качества обслуживания населения, дальнейшего улучшения развития здравоохранения планируется достигнуть 70% удовлетворенности населения медицинской помощью.

п.32-33 В 2010 году доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составляла 99,2 %. В 2011 году данный показатель составил 99,3%. В 2011 году в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» проводилась дополнительная диспансеризация работающих граждан. Осмотрено 1234 работающих граждан, что составляет 102,8% от годового плана (1200 чел.). Продолжается работа по проведению «Дней здоровья», в 2011 году проведено 49 «Дней здоровья». Во время приема врачами-специалистами проводилась активная работа по профилактике заболеваний (санитарно-просветительная работа, выявление заболеваний с дальнейшим диспансерным наблюдением). К 2012 году за счет более качественного медицинского обследования, рационального использования медицинского оборудования, проведения дополнительной диспансеризации и вакцинации населения, а также проведения «Дней здоровья» планируется увеличение до 99,4 %.

п.34 Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в 2010 и 2011 годах составляла 81%. В связи с реализацией краевых и муниципальных целевых программ, а также реализацией направлений национального проекта «Здоровье» доля выше перечисленных учреждений увеличится по годам с 81 % в 2011 году до 85% к 2014 году.

п.35 Доля медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи в 2011 году составила 100% , в связи с этим и доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности составила 100%.

п.36-39 Здравоохранение МО Курганинский район представлено двумя муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения: «Курганинская ЦРБ» и «Стоматологическая поликлиника». Оба учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат с 2008 года; применяют стандарты оказания медицинской помощи с 2010 года.

п.40 В 20010 году число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому – 596,4 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2011 году – 507,5 случаев на 100тыс. чел. населения. От инфаркта миокарда и от инсульта на дому в 2010 году – 1,1 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2011 году – 0 случаев.

Снижение смертности на дому от инфаркта миокарда и от инсульта произошло из-за улучшения качества работы амбулаторно-поликлинического звена. Снижение смертности населения трудоспособного возраста, а также смертности лиц в возрасте до 65 лет (на дому и в первые сутки в стационаре, в том числе от инфаркта миокарда и от инсульта) стало возможным благодаря своевременному выявлению заболеваний, их ранней диагностике, внедрению современных методик лечения болезней системы кровообращения, увеличению объемов высокотехнологичной помощи, в том числе оказываемой в крае, развитию службы скорой медицинской помощи, мероприятиям подпрограммы «Снижение уровня преждевременной и предотвратимой смертности от острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения».

В 2010 году число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре – 19 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2011 году – 19 случаев на 100 тыс. чел. населения. От инфаркта миокарда и от инсульта в первые сутки в стационаре в 2010 году – 1,1 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2010 году – 1,1 случаев на 100 тыс. чел. населения. К 2014 году за счет качественной диспансеризации больных с гипертонической болезнью и ишемическими болезнями сердца, своевременной госпитализацией на стационарное лечение планируется удержание данного показателя на уровне 1,1 случаев на 100 тыс. чел. населения.

п.41 В 2010 году случаев смерти детей на дому до 18 лет – 92,37 случаев на 100 тыс. чел. населения – это несчастные случаи в результате недосмотра родителей (отравление угарным газом, поражение электротоком). В 2011 году число случаев смерти детей до 18 лет на дому сохраняется на уровне – 92,37 случаев на 100 тыс. чел. населения. Существует необходимость проведения разъяснительной работы с родителями, как медицинскими работниками, так и всеми системами профилактики и снижение данного показателя до одного случая к 2014 году. Число случаев смертности детей до 18 лет в первые сутки в стационаре в 2009 году - 2 случая, из них оба в связи с неуправляемой смертностью. В 2010, 2011 годах случаев смертей детей до 18 лет в первые сутки в стационаре не было.

п.42 В 2010 году число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тысяч населения составляло 122,9 человек, из них врачей – 14,2. В 2011 году число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тысяч населения составляло 116,5 человек, из них врачей – 13,7. Увеличение числа врачей до 14,2 человек на 10 тысяч человек населения к 2014 году планируется за счет привлечения молодых специалистов, обучающихся в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения», за счет укрепления материально-технической

базы учреждений в целях создания соответствующих условий для работы, а также за счет предоставления муниципального жилья или оплаты съемного жилья специалистам.

п.43 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре с 8 дней в 2010 году повысилась до 8,4 дней в 2011 году. Данное повышение произошло в результате применения стандартов оказания медицинской помощи, а так же развития стационарзамещающих технологий.

п.44 Число коек в ЛПУ на 10 тысяч человек населения в 2010 году составляло 49,8 койки. В 2011 году число коек на 10 тысяч человек населения составило 58,6 койки. Данный показатель увеличился в следствие завершения проведения капитального ремонта в отделениях.

п.45 Среднегодовая занятость койки в ЛПУ за счет проведения капитального ремонта в отделениях и в результате свертывания коек составляла 282,8 дня в 2010 году, в 2011 году этот показатель увеличился до 287,1 дней. В 2012-2014 годы планируется занятость койки 315 дней в году.

п.46 Стоимость содержания одной койки в сутки в 2010 году составляла 347,87 рублей, в 2011 году - 469,38 рублей. С 2012 года по 2014 год дальнейший рост планируется за счет увеличения финансирования.

п.47 Стоимость вызова скорой медицинской помощи в 2011 году составляла 124,72 руб., что на 100,28 руб. больше, чем в 2010 году. Данное увеличение стоимости связано с увеличением материальных затрат. С 2012 года по 2014 год дальнейший рост планируется за счет увеличения финансирования.

п.48 В 2010 году количество амбулаторных посещений в расчете на одного жителя составляло 6,785, в 2011 году –7,061. К 2014 году в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» и заключения договоров с образовательными медицинскими учреждениями о сотрудничестве в части трудоустройства в МБУЗ «Курганинская ЦРБ» ожидается увеличение данного показателя к 2014 году до 9,258.

Показатель дней лечения в дневных стационарах в 2010 году составлял 0,516, в 2011 году этот показатель составил 0,426. За счет расширения стационарозамещающих технологий к 2014 году ожидается увеличение данного показателя до 0,594.

В 2010 году количество койко-дней в расчете на одного жителя составляло 1,357, в 2011 году за счет развития стационарозамещающих видов помощи и улучшения качества работы амбулаторно-поликлинического звена данный показатель снизился и составил 1,252.

Количество вызовов скорой медицинской помощи на одного жителя в 2010 году составило 0,316, в 2011 году - 0,317. К 2014 году планируется снижение до 0,313.

п.49 В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения за счет увеличения финансирования отрасли. Увеличилась стоимость единицы объема амбулаторной помощи: в 2010году стоимость единицы объема амбулаторной помощи составила 112,82 руб., в 2011 году – 128,38 руб.; увеличилась стоимость единицы объема скорой медицинской помощи в 2011 году на 138,15 руб. (в 2010году стоимость единицы объема скорой медицинской помощи составила 437,78 руб., в 2011 году – 575,93 руб.); увеличилась стоимость единицы объема дневных стационаров всех типов на 30,15 руб. (в 2010году стоимость единицы объема дневных стационаров всех типов составила 208,68 руб., в 2011 году – 238,83 руб.). С 2012 года по 2014 год также планируется рост финансирования отрасли здравоохранения.

п.50 В течение последних 5 лет администрация МО Курганинский район ежегодно выделяет средства на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения. За 5 лет выделено более 61 млн. рублей, в том числе 33,3 млн. руб. - из краевого бюджета, 28,5 млн. рублей из муниципального бюджета.

В 2010 году МУЗ «Курганинская ЦРБ» было выделено из районного бюджета 11,8 млн. рублей и освоено на капитальный ремонт приемного покоя терапевтического корпуса 554,9 тыс.рублей, на ремонт крыши Родниковской участковой больницы 1177,9 тыс.рублей, капитальный ремонт крыши, замену окон и дверей инфекционного отделения на сумму 1588,8 тыс.рублей, пристройку травмацентра на сумму 8457,0 тыс. рублей. Из средств ЗСК края на капитальный ремонт пищеблока Родниковской участковой больницы было выделено и освоено 970,0 тыс. рублей.

В 2011 году на капитальный ремонт выделено 6207,05 тыс. рублей, в том числе из средств районного бюджета - 5537,05 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 670 тыс. рублей. Освоено 6018,98 тыс. руб., в том числе на ремонт инфекционного отделения было израсходовано 2038,70 тыс. рублей, на ремонт клинико-диагностической лаборатории 2425,04 тыс. рублей, на ремонт хирургического корпуса 256,70 тыс. рублей, Родниковской УБ 1298,53 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 685,54 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 613,0 тыс. рублей.

В 2012 – 2017 годах планируется завершение капитального ремонта всех объектов здравоохранения по программе модернизации с привлечением других источников:

- в 2012 г по программе модернизации запланирован капитальный ремонт Родниковской участковой больницы в размере 1,5 млн. рублей;

- в январе 2012 года в Департамент здравоохранения поданы дополнительные заявки на финансирование по программе «Модернизация» капитального ремонта здания родильного отделения (14,8 млн. руб.) и педиатрического корпуса (30 млн. руб.);

- составлена смета и подана заявка на капитальный ремонт прачечной и кожно-венерологического кабинета, на реконструкцию хирургического корпуса стоимостью 46 млн. рублей;

- требуется капитальный ремонт пищеблока, в настоящий момент готовится проектно - сметная документация.

п.51-54 Общий объем расходов по отрасли на 2012-2014 годы уменьшается в связи с изменением базовых законов в области здравоохранения.


III. Образование.

Дошкольное и дополнительное образование детей

п.55 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составляет стабильно и в 2010 году 50,5%, и в 2011 году 50,5%. Планируется за счет повышения качества предоставляемой услуги, увеличения мест в детских садах повысить и удовлетворенность населения до 100%.

п.56 Всего в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Курганинский район в 2011 году получали дошкольную услугу 3271 ребенок в возрасте 3-7 лет, что на 76 человек больше, чем в 2010 году -3195. Увеличение мест произошло за счет открытия ранее не функционирующей группы в детском саду № 6 на 20 мест, за счет пересчета количества мест в садах по новому СанПин.

п.58 В муниципальном образовании Курганинский район численность детей от 3 до 7 лет в 2011 году составила 5204 детей, что на 298 человек больше по сравнению с 2010 годом. Далее демографическая ситуация будет оставаться на том же уровне, число детей в 2012 году уже планируется 5234.

п.59 Доля детей в возрасте от 1-6 лет стоящих на очереди в детский сад в связи с правильной политикой муниципалитета уменьшается.

Для предоставления услуг детям, не посещающим дошкольные учреждения открыты в детских садах - 74 группы кратковременного пребывания по различным направлениям для 830 детей, открыты 20 групп семейного воспитания для 67 детей.

В охват дошкольным образованием включены воспитанники консультационных пунктов, патронат на дому, групп для дошкольников на базе центров детского творчества и школ.

В муниципальном образовании Курганинский район утверждена районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015годы».

Охват детей (с учетом всех форм) дошкольным образованием составлял 68,9 %, что выше краевого показателя на 3,7%.

Принимаемые меры позволят увеличить численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях до показателя 70 %.

п.60 Постоянная забота о сохранности здоровья воспитанников в дошкольных учреждениях, улучшение образовательного процесса позволили улучшить посещаемость садов: с 0,58 до 0,64. Ожидается рост коэффициента посещаемости садов за три ближайших года до 0,70.

п.61 В 2011 году в муниципальном образовании Курганинский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения: 1 автономное, 31 бюджетный детский сад. Из них 12 детских садов комбинированного вида второй категории, 3 дошкольных учреждения общеразвивающего вида второй категории, 3 детских сада компенсирующего вида, 3 центра развития ребенка,10 детских садов. В 2012 году за счет объединения детских садов № 25 и № 18 (уменьшение количества детей) всего дошкольных учреждений будет 31, а в дальнейшем за счет строительства нового детского сада - 32.

п.62 Число садов, в которых требуется капитальный ремонт уменьшилось, отремонтирован в 2011 году сад № 32, в 2012 году осталось отремонтировать МБДОУ № 7.

п.63 В дошкольных образовательных учреждениях работают 400 педагогов. Доля лиц с высшим дошкольным профессиональным образованием в 2011 году составила 50 %, что на 1,7 % выше по сравнению с 2010 годом. Рост педагогических работников с высшим профессиональным образованием будет расти, поскольку введены новые квалификационные требования, повышаются зарплаты работников, повышение качества предоставляемых услуг требует высококвалифицированных кадров.

п.64-66 По дошкольному образованию в 2011 году произошло увеличение з/платы на 6,5% с 1 июня 2011 года; в 2012 году выделены средства на строительство нового детского сада в общей сумме 68967 тыс. рублей, В 2012 году предусмотрено повышение заработной платы с 1 октября 2012 года на 6%, стимулирующие выплаты по 3,0 тыс. руб. В плановом периоде стимулирующие выплаты по 3,0 тыс.руб. не предусмотрены, кроме того, не в полном объеме запланированы расходы по коммунальным платежам.

Общее и дополнительное образование

п.67-68 В районе активно идут процессы модернизации образования, основной целью которых является создание условий для обеспечения доступности качественного образования.

Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей остается стабильно высокой. В 2010 году довольны общим образованием 57%, дополнительным - 58,5%, в 2011 году показатель упал до 53,3 в общем образовании и 49,8%- в дополнительном образовании. В рамках программы модернизации общего образования планируется повышение качества знаний учащихся, укрепление материально-технической базы, информатизации, безопасности, морального и материального стимулирования педагогов, и как следствие повышение показателя удовлетворенности общим образованием до 100%.

Уже в 2011 году наполняемость в классах в среднем по району максимально приближена к нормативной. За последние годы удалось значительно улучшить материально-техническое и информационное обеспечение образовательных учреждений. Все образовательные учреждения оборудованы компьютерными классами, везде имеется доступ к сети Интернет, функционируют сайты, используются мультимедийные и интернет - технологии, 100 % обеспеченность учебниками.

В дополнительном образовании планируется увеличение учреждений, увеличения направлений деятельности, для педагогов дополнительное материальное стимулирование.

п.69-75 Результатом учебной деятельности общеобразовательных учреждений является получение аттестатов о полном (среднем) образовании. В 2011 году в Курганинском районе было 537 выпускников 11 классов, это на 188 человека меньше чем в 2010 году. В 2012 году и далее доля выпускников 11 классов будет продолжать снижаться из-за развития начального, среднего профессионального образования, профилизации школ, ведения более грамотной политики в плане выбора профессии и самоопределения учащихся.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен стабильно высокая, разница составляет меньше 1%.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку возросла по сравнению с 2010 годом на 0,2 %, по математике стала меньше - на 0,8 %.

Планируется на ближайшие 3 года увеличить численность выпускников общеобразовательных учреждений получивших аттестат о среднем (полном) образовании до 100%.

п.76 Одним из главных направлений модернизации образования в районе остается совершенствование учительского корпуса.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений выросла с 8,1 % до 9,3 %, далее прогнозируется рост до 9,9 %, а к 2014 году до 11%. Таким образом происходит «омоложение» педагогического сообщества.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения района, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, что позволяет стимулировать профессиональный рост педагогов.

п.79 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта ни в 2010 году, ни в 2011 году не выявлено.

п.80-81 Приобретенное оборудование и мебель позволили существенно улучшить условия организации образовательного процесса, улучшить и комфортность образовательных учреждений, ввести в начальной школе для всех первоклассников обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам. В 2012 году планируется ввести новые стандарты и для основной школы в пилотном режиме в 5 классах СОШ № 31, 14, 2.

Все 100% общеобразовательных школ обеспечены автоматическими пожарными сигнализациями. Все образовательные учреждения выполнили плановые работы по замене первичных средств пожаротушения.

100% нуждающихся в подвозе детей охвачены этой услугой. Таким образом обеспечена безопасность и качество образовательного процесса для 10457 учащихся. По сравнению с 2010 годом численность учащихся как в городе так и на селе немного уменьшается, так как еще не выровнялась демографическая ситуация, спад рождаемости в 90-х годах. Начиная с 2013 года численность учащихся начнет возрастать.

п.82 Постоянное внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников. Медицинские (лицензированные) кабинеты, отвечающие современным требованиям имеют 100 % школ.

Все школы имеют собственные оборудованные столовые или залы для приема пищи. Школьные пищеблоки (100 %) оснащены современным технологическим оборудованием. Горячее питание получают 100 % учащихся общеобразовательных учреждений.

100% учащихся района имеют возможность ежедневно заниматься физической культурой и спортом во время уроков и во внеурочной деятельности.

Поэтому доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях возросла с 65 % в 2010 году до 67% в 2011 году, планируется дальнейший рост здоровых детей.

п.85-86 Численность педагогов в сельской и в городской местностях уменьшается: в 2010 году было педагогов – 696, в 2011 году – 649. а в 2012 году планируется 642. Связано это с оптимизацией образовательного процесса, в которой главным показателем является соотношение «учитель-ученик», модернизацией системы образования, введением дистанционного образования.

В 2011 году средняя школа № 5 г.Курганинска получила статус базовой по ведению дистанционного образования. Также оборудование для проведения дистанционного образования установлено в сельских удаленных школах № 18 п.Высокий и № 8 ст.Воздвиженской, у детей – инвалидов. Таким образом, созданы условия для дистанционного обучения детей-инвалидов, одаренных детей, учащихся удаленных школ.

п.87-88 Эффективности использования бюджетных средств в системе образования способствовало сокращение доли расходов на административно-управленческий и др. персонал.

Так в городской местности в 2010 году численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений была 156 человек, в 2011 году – 139 человек, далее планируется уменьшение до 133 человек в 2012 году. В сельской местности этот показатель уменьшился в 2011 году с 382 до 360 человек, далее планируется уменьшить показатель до 355 человек в 2012 году.

п.89-91 Из-за уменьшения численности учащихся в школах и введения подушевого финансирования, когда заработная плата педагога зависит от наполняемости классов: в городе норма 25 человек, в селе — 21 человек, общее число классов уменьшилось на 5 классов в городе, и на 6-в селе.

п.96-97 Переход на нормативно-подушевое финансирование всех общеобразовательных учреждений с января 2009 года позволил перейти от финансирования учреждений к финансированию образовательных услуг и стал реальной гарантией финансового обеспечения каждого ученика качественными образовательными услугами независимо от места проживания.

п.98 Дети Курганинского района имеют возможность получить дополнительное образование на достаточно высоком уровне.

В районе работает 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: 2 центра детского творчества, спортивная детско-юношеская школа и станция детско-юношеского туризма .

Более 8 500 детей и подростков занимаются в секциях, клубах, студиях и кружках школ и учреждений дополнительного образования. Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в 2011 году на 50% по сравнению с 2010 годом достигнуто благодаря инициативе главы администрации Краснодарского края А.Н.Ткачёва по развитию спортивно-массовой работы, привлечению в общеобразовательные учреждения средств на введение дополнительных ставок педагогов дополнительного образования, созданию соответствующей материально-технической базы.

Открыты ещё две многофункциональные спортивные площадки: в школе № 5 г.Курганинска и № 10 ст.Петропавловской, всего в районе 8 школ имеют такие площадки.

В 2012 году планируется увеличение сети учреждений дополнительного образования, охвата дополнительным образованием за счет дополнения направлений деятельности учащихся: техническое направление, декоративно-прикладное, туристическое.

п.99 Демографическая ситуация идет на улучшение: планируется увеличение численности детей в возрасте 5 - 18 лет с 16380 детей в 2010 году до 16465 детей в 2011 году, до 16556 в 2012 году и далее.

Таким образом, увеличится процент предоставления услуг образования всех форм.

п.п.92-95; 100-102 По общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования в 2011 году произошло увеличение з/платы на 6,5% с 1 июня 2011 года; в 2012 году повышение с 1 октября 2012 года на 6,0% и стимулирующие выплаты по 3,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета; в 2013, 2014 годах не предусмотрены стимулирующие выплаты отдельным категориям работникам по 3,0 тыс.руб. и не в полном объеме предусмотрены ассигнования на оплату коммунальных услуг.


IV. Физическая культура и спорт.

п.103-104 Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2010 году составил 25,1% от численности населения, в 2011 году - 28,4% населения. Повышения значения показателя по сравнению с 2010 годом удалось добиться за счет увеличения количества проведенных соревнований среди детей и взрослых с 768 в 2010 году до 794 в 2011 году, увеличения численности населения, принявшего участия в этих соревнованиях, с 44934 человек в 2010 году до 65898 человек в 2011 году, а так же за счет активного строительства спортивных площадок.

Планируется дальнейшее увеличение удельного веса населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30% в 2012 году за счет:

- строительства новых, современных, спортивных площадок;

- увеличение количества проводимых соревнований среди детей и взрослых;

- реконструкции центрального стадиона с увеличением единовременной пропускной способности.

п.105 Рост расходов на физическую культуру и спорт в 2011 году объясняется рядом следующих причин:

-было создано муниципальное бюджетное учреждение "Универсальный спортивный комплекс "Старт", кроме того, с 1 января 2011 года учреждение дополнительного образования детей спортивной направленности "Юность" стало муниципальным бюджетным учреждением "Спортивный центр "Юность". Общий объем расходов в 2011 году на обеспечение деятельности указанных учреждений составил 11850,6 тыс. рублей. В 2010 году аналогичных расходов не было;

-произведены расходы на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в станице Петропавловской Курганинского района на общую сумму 3305,0 тыс. рублей. В 2010 году аналогичных расходов не было;

- произведены расходы на реализацию долгосрочной краевой целевой программы "Стадион" на 2010—2012 годы в общей сумме 5582,4 тыс. рублей. В 2010 году аналогичных расходов не было;

- увеличились расходы на реализацию районных целевых программ на 333,0 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом;

-произведены расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы" в общей сумме 554,0 тыс. рублей. В 2010 году аналогичных расходов не было;

-на 84,0 тыс. рублей увеличились расходы на обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район.


V. Культура.

п.125-127 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов увеличились в 2011 году на 2 % (72 %) по сравнению с 2010 годом (70 %), благодаря увеличению числа платных культурно-досуговых мероприятий и других платных услуг.

В 2011 году проведён ремонт в кинотеатре «Победа»; в Курганинском культурно-досуговом центре, началось строительство нового здания сельского клуба посёлка Лучезарный Михайловского культурно-досугового центра, Темиргоевском культурно-досуговом центре, Курганинской детской музыкальной школе. По Курганинскому району число платных услуг было немного снижено из-за данных ремонтов, но за счёт платных мероприятий, таких как районный конкурс «Девушки как звёзды», КВН-ы, дископрограммы в молодёжном центре «Радуга» и в учреждениях культуры Курганинского района, театрализованные представления развлекательных и новогодних программ и другие платные услуги в Курганинском историческом музее (новогодние утренники и другие услуги), центральной районной библиотеке, кинотеатром (выездные платные услуги), Курганинской детской музыкальной школе, число платных услуг увеличилось на 2 %.

Для дальнейшего увеличения данных показателей на период с 2012-2014 год планируется увеличить число платных культурно-досуговых мероприятий с массовым пребыванием людей - в 2012 году на 2 % (74%) , в 2013 году - на 4%(76%), в 2014 году на 4% ( 76%) по сравнению с 201 1 годом (72%), благодаря увеличению качественных развлекательных программ и мероприятий в обновлённых учреждениях культуры.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры муниципального образования Курганинский район составляет 92 % от нормативной потребности, так как из 25 учреждений культуры в данный момент не действуют клуб поселка Лучезарный и Андрее-Дмитриевский сельский клуб. В поселке Лучезарный идёт строительство нового сельского клуба. Андрее-Дмитриевский сельский клуб находится в ведомственном управлении (в аварийном состоянии).

В муниципальном образовании Курганинский район уровень обеспеченности библиотеками составляет 100%), так как из 28 библиотек района - все действующие.

Анализируя данные социологических опросов, проводимых после наиболее массовых мероприятий путём анкетирования из общего числа опрошенных в 2011 году - 80,2% населения удовлетворены качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. Это на 1,7% больше, чем в 2010 году (78,5%о). Планируется к 2014 году увеличить качество предоставляемых услуг на 1,3% (81,5%) к 2011 году (80,2%) за счёт укрепления материально-технической базы учреждений культуры Курганинского района, повышения творческой активности клубных работников, увеличения доходов от платного обслуживания.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился в связи с увеличением фонда заработной платы с 1 января 2012 года на 6,5% и с 1 октября 2012 года будет увеличен ещё на 6%.

п.128 Увеличение расходов по отрасли «Культура и кинематография» связано с проведением в 2011 году капитального ремонта муниципального автономного учреждения культуры «Кинотеатр «Победа» с объемом выделенных из бюджета средств 8014,0 тысяч рублей.


VI. Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство.

п.106 Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,2 кв.м и составил 23,2 кв.м. Плановый показатель на 2012, 2013 и 2014 годы увеличивается в среднем на 0,3 кв.м каждый год.

п.107 Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек в 2011 году

составило 391, из них введено за 2011 год - 2,8. Плановый показатель возрастает на 2 квартиры ежегодно и в 2014 году составит 397 квартир.

п.108 В отчетном году было выдано два разрешения на строительство многоквартирных жилых домов: трехэтажный 30-ти квартирный жилой дом и трехэтажный 28 квартирный жилой дом общей площадью 3139,7 кв.м. В 2010 году данный показатель составил 32 жилых квартиры общей площадью 1593,4 кв.м. Плановый показатель на 2012 год возрастает до 50 квартир общей площадью 3000 кв.м. и до 2014 года остается стабильным.

п.109 Схема территориального планирования муниципального образования

Курганинский район была утверждена в 2010 году, изменения в Схему не вносились. В 2011 году внесены изменения в правила землепользования и застройки города Курганинска, утвержденные в 2010 году.

п.110 Повышение удовлетворенности населения на 1% жилищно-коммунальными услугами в 2011 году по отношению к 2010 году обусловлено выполнением работ по замене и ремонту сетей и сооружений на водопроводных сетях.

п.111 Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования Курганинский район составляет 1010 многоквартирных дома, в том числе 832 многоквартирных дома (двух и четырех квартирные одноэтажные), которые имеют отдельные выходы на земельный участок, а 178 многоквартирных дома - многоэтажные от двух до пяти этажей.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

-непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме:

2010 год - доля составила 25% (44 многоквартирных дома),

2011 год - доля составила 23,6% (42 многоквартирных дома),

2014 год - доля многоквартирных домов, избравших способ управления - непосредственное управление собственниками помещений составит 0%.

-управление товариществом собственников жилья (ТСЖ):

2010 год образовано 7 ТСЖ, что составило 22,8 % от доли многоквартирных домов(39 многоквартирных дома),

2011 год образовано 8 ТСЖ, что составило 22,47 % от доли многоквартирных домов(40 многоквартирных домов), к 2014 году доля многоквартирных домов избравших способ управления – товарищество собственников жилья - составит 30 % от доли многоквартирных домов (53 многоквартирных дома).

С ноября 2007 года управление домами в городе Курганинске осуществляется организацией - обществом с ограниченной ответственностью, управляющая организация «Домоуправление». Между управляющей организацией и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах заключены договоры управления общим имуществом многоквартирного дома.

В 2010 году доля составила 67%, договоры заключили 91 многоквартирный дом, в 2011 году доля составила 53,93%, договоры заключили 96 многоквартирных дома. К 2014 году доля многоквартирных домов, избравших способ управления - управление управляющей организацией, составит 70% договоров или 124 многоквартирных дома.

п.112 По состоянию на 1 января 2011 года на территории Курганинского городского поселения осуществляли деятельность 9 организации коммунального комплекса:

-МУП «Горжилкомхоз» услуга водоснабжение и водоответение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО);

-МУП «Курганинсктеплоэнерго» услуга теплоснабжение и горячее водоснабжение;

-филиал ОАО «НЭСК-электросети» - услуга электроснабжение.

-ОАО «Курганинскрайгаз»-услуга газоснабжение;

-ОАО «Ремонтно-техническое предприятие» - услуга водоснабжение;

-ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» - услуга водоснабжение;

-ОАО «Российские железные дороги»- услуга водоснабжение;

-ООО «Юг Лизинг» - услуга электроснабжение.

-Лабинский филиал ОАО «Кубаньэнерго» Курганинские районные распределительные сети - услуга электроснабжение.

По состоянию на 1 января 2012 года количество организации коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Курганинского городского поселения не изменилось.

Что составляет 47,6% организаций коммунального комплекса в уставном капитале которых доля участия субъекта РФ и муниципального образования не более 25% на территории Курганинского района.

п.114 В 2010 году проведены мероприятия по установке общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов в рамках адресной подпрограммы Краснодарского края «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2010 года № 90, на 2011 год установлено 7 приборов учета тепловой энергии, 1 прибор учета потребления горячей воды, 13 узлов учета потребления холодной воды, 50-электрической энергии, 5 – природного газа. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования Курганинский района на 2011 год составляет: электрическая энергия – 12 %, тепловая энергия – 18,9 %, горячая вода – 10,5 %, холодная вода – 7,4 %, природный газ – 0,6 %.

п.115 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2011 году возрос на 1% по отношению к 2010 году.

п.116 Паспорта готовности жилищного фонда и котельных по состоянию на 15 ноября 2011 года подписаны в полном объеме.

п.117 В муниципальном образовании Курганинский район тарифы по водоснабжению и водоотведению не разграничиваются по потребителям.

п.118 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Курганинский район составляет 0%.

п.119 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет: на 2010 год 17 %, на кадастровый учет поставлено 54 земельных участка, на 2011 год 21,88 %, на кадастровый учет поставлено 56 земельных участка. В 2012 году планируется завершить постановку на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

п.120 В результате реализации программы переселение граждан в соответствии с Федеральными законами от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 13 мая 2008 года), № 225-ФЗ от 1 декабря 2008 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» построено 32 квартиры, 1519 м2 нового жилья. В результате реализации программы доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными на 2011 год по отношению к 2010 году сократилась на 0,03%, и составляет 14 человек.

п.121 Динамика роста расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году по сравнению с 2010 связана с увеличением расходов на реализацию закона Краснодарского края от 3 июня 2009 года №1748-КЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", в том числе мероприятия краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2009—2013 годы, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, в части финансирования мероприятий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, на общую сумму 22106,7 тыс. рублей (в 2010 году – 1004,9 тыс. рублей, в 2011 – 23111,6 тыс. рублей). Кроме того, в 2011 году произведены расходы на проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду за счет средств краевого и районного бюджета на условиях софинансирования на общую сумму 5281,9 тыс. рублей. В 2010 году аналогичных расходов не было.


VII. Организация муниципального управления.

п.123 В 2010 году доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном образовании Курганинский район составляла 3,4%, в 2011 году – 4,4%. В 2012 году создано 12 автономных учреждений, что составило 21 % от общего числа муниципальных учреждений, в 2013-2014 годах рост показателя не планируется.

п.124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) в 2010 году – 45,1 %, в 2011 году – 41,6 %, снижение за счет изменений в законодательстве, касаемые государственной пошлины и земельного налога. Прогнозируемая динамика на 2012 – 2014 годы с ростом, 2012 год – 53,4 %, 2013 год – 64,5 %, 2014 год – 65,9 %. Положительная динамика объясняется ростом налоговых и неналоговых доходов и снижением безвозмездных поступлений.

п.131 Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в муниципальном образовании Курганинский район нет.

п.132 Муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования Курганинский район, не имеют кредиторской задолженности по оплате труда.

п.133 Доля трудоустроенных граждан на территории муниципального образования Курганинский район в 2010 году составила 63,6%, в 2011 году – 62,4%. Для сохранения стабильной ситуации на рынке труда района до 2014 года планируется увеличение доли трудоустроенных граждан в 2012 году – 64%, в 2013 году – 66% и в 2014 году – 67%. Так как будут создаваться новые рабочие места, предусматривается возможность трудоустройства безработных граждан на объекты олимпийского строительства в г.Сочи.

п.134 Бюджет муниципального образования Курганинский район утвержден в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 3 года.

п.135-137 Среднегодовая численность постоянного населения в соответствии со статистическими данными за 2010 год составила 102,761 тыс.человек, за 2011 год среднегодовая численность постоянного населения увеличилась на 0,834 тыс.человек и составила 103,595 человек, рост произошел за счет миграции населения. До 2014 года прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного населения до 104,550 тыс.человек.

п.139 Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления вызван ростом начислений на фонд оплаты труда с 1 января 2011 года с 26,2% до 34,2%.

п.141 В 2011 году муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись. Планируется предоставление муниципальных услуг в электронном виде в 2012-2014 годах на уровне 12,19,23.

п.142 В 2011 году муниципальным образованием предоставлялось 59 муниципальных услуг. В 2012 году постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от20 марта 2012 года №553 утвержден перечень из 65 муниципальных услуг. В 2013-2014 годах планируется предоставление муниципальных услуг на уровне 68, 72.

п.143 В 2011 году муниципальным образованием не предоставлялись первоочередные муниципальные услуги в электронном виде. Планируется предоставление первоочередных муниципальных услуг в 2012-2014 годах на уровне 12,19, 23 (аналогично показателю 141).


VIII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

п.144-145 За 2011 год на территории муниципального образования Курганинский район оказано услуг:

- отпущено всего холодной воды 943 тысячи м3;

- отпущено горячей воды 27,26 тысяч м3;

- отпущено природного газа 162 млн. 709 тысяч м3;

- отпущено электрической энергии 96 млн. 785 тысяч кВт/час

- отпущено тепловой энергии 13 тыс. 88 Гкал.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2011 году на 1 проживающего по показаниям установленных коллективных приборов учета сократилась по потреблению холодной (на 56%) воды по отношению к 2010 году из-за увеличения установленных бытовых приборов населением, по потребляемым энергетическим ресурсам (тепловая энергия и горячее водоснабжение) снижение обусловлено переводом многоквартирных домов на индивидуальное отопление квартир.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2011 году идет со снижением потребления электрической энергии и увеличением газопотребления на 4 %. Увеличение обусловлено строительством газопроводов и переводом на газовое отопление учреждений.




Показатели Единицы измерения Факт План Примечание
2010 2011 2012 2013 2014
I. Экономическое развитие





Дорожное хозяйство и транспорт





1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён капитальный ремонт процентов 2,2 3,4 2,5 2,7 2,9
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт
6,1 5,8 6,3 6,5 7
3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет)
0 0 0 0 0
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения процентов 12 10,1 10 9,5 9
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
0 0 0 0 0
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство тыс. рублей 0 0 0 0 0
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
0 0 0 0 0
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт
0 1435,9 471,2 0 0
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей 0 0 0 0 0
Развитие малого и среднего предпринимательства





10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10000 человек населения 446 435 435 435 436
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций процентов 22,7 24,5 24,7 24,9 25,2
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства,утвержденным ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. №642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок процентов 9,9 12,1 12,5 12,9 12,9
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства процентов 0 0 5 6,3 7,4
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес- инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно- технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. метров 0 0 0 0 0
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего тыс. рублей 100 225 1085,9 1100 1150

в том числе: в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования рублей 0,3 0,6 3,1 3,1 3,2

в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 0,001 0,002 0,01 0,011 0,011
Улучшение инвестиционной привлекательности





17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего га 20,87 38,35 23,3 25,2 26,6

в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства
-"- 19,87 35,45 21 21,5 22,3

для комплексного освоения в целях жилищного строительства -"- 0 0 0 0 0
17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) процентов 4,8 6 9,9 14,6 17
17.2. Доля земельных участков,находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению процентов 0,05 0,1 0,05 99 0,5
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) процентов 57,3 64,4 64,4 64,4 64,4
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) дней 120 110 90 90 90
20. Средняя продолжительность
периода с даты подачи заявки
на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство
-"- 5 5 5 5 5
21. Площадь земельных участков, предоставленных длястроительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:








объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0 7070 3070 0 0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет -"- 5386 31969 3000 3000 3000
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) тыс. рублей 0 0 0 0 0
23. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей 6331,6 5485,6 6137,9 6621,2 7319
Сельское хозяйство

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) единиц 16 19 20 20 20
25. Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)
-"- 18 20 20 20 20
26. Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий муниципального района
га 60036 60652 61477 61477 61477
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района -"- 62033 61606 61606 61606 61606
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района процентов 97,2 99,3 100 100 100
Доходы населения

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) процентов 73,9 73,4 72,3 57,7 51,9 снижение показателей в 2013 и 2014 годах объясняется тем, что среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений учтена без краевых надбавок, которые в настоящее время не утверждены.
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: -"-






крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) рублей 12109,8 13525,8 14816 16392 18188

муниципальных дошкольных образовательных учреждений -"- 6455 7350,6 10792 11235 11740

муниципальных общеобразовательных учреждений: -"- 11959 12960 18692 19080 19530

учителей униципальных общеобразовательных учреждений -"- 14525 17002 24005 24856 24856

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно- управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)
рублей 8638 8552 9755 9978 10020

муниципальных учреждений здравоохранения: -"- 9311 10269 11880 13662 15212 Повышение окладов, дополнительные выплаты по модернизации

врачей муниципальных учреждений здравоохранения -"- 15932 24349 26170 28095 30309 Повышение окладов, дополнительные выплаты по модернизации

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения -"- 9747 10475 12119 13937 15078 Повышение окладов, дополнительные выплаты по модернизации

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения рублей 7014 7342 8494 9768 10565 Повышение заработной платы
II. Здравоохранение и здоровье населения

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов от числа опрошенных 57 34,3 50 60 70
32. Охват населения (18 лет истарше) профилактическими осмотрами на туберкулез процентов 40,1 52,45 54 56 58
33. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования процентов 57 65,9 69 73 75
34. Число амбулаторных учреждений имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения единиц 0 0 0 0 0
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) -"- 11 11 11 11 11
36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи -"- 2 2 2 2 2
37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
-"- 2 2 2 2 2
38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования -"- 2 2 2 2 2
39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) единиц 2 2 2 2 2
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего случаев на 100 тыс. человек населения 596,4 507,5 489,4 478,3 471,2

в том числе:







на дому -"- 307,7 183,5 180,1 176,8 173,4

в том числе:







от инфаркта миокарда -"- 0 0 0 0 0

от инсульта -"- 1,1 0 0 0 0

в первые сутки в стационаре - всего -"- 19 19 16,8 16,8 15,6

в том числе:







от инфаркта миокарда случаев на 100 тыс. человек населения 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

от инсульта -"- 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего -"- 92,37 92,37 92,37 92,37 92,37

в том числе:







на дому -"- 27,7 18,47 13,85 13,85 18,47

в первые сутки в стационаре -"- 0 0 0 0 0
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего человек 122,9 116,5 117,5 117,5 117,5

в том числе:







число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения -"- 14,2 13,7 14 14,1 14,2

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения человек 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения -"- 56,6 48,5 49 49,5 49,9

в том числе медицинских сестер, участковых и медицинских сестер, врачей общей практики в расчете на 10 тыс.человек населения -"- 6,3 6,6 6,8 6,9 6,9

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения человек 51,1 53,4 53,4 53,4 53,4
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения дней 8 8,4 8,4 8,4 8,4
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения -"- 282,8 287,1 315 315 315
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс.человек населения единиц 49,8 58,6 58,4 58,2 58
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда рублей 347,87 469,38 591,2 592,8 595,6
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 24,44 124,72 823,59 840,31 849,62 Увеличение материальных затрат
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:







стационарная медицинская помощь койко-день 1,357 1,252 1,899 1,935 1,951

амбулаторная помощь посещение 6,785 7,061 9,201 9,245 9,258

дневные стационары всех типов пациенто-дней 0,516 0,426 0,557 0,587 0,594

скорая медицинская помощь вызов 0,316 0,317 0,313 0,313 0,313
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:







стационарная медицинская помощь рублей 1187,37 1163,56 1236,15 1241,62 1295,47

амбулаторная помощь -"- 112,82 128,38 150,2 155,31 158,94

дневные стационары всех типов -"- 208,68 238,83 274,27 281,26 290,91

скорая медицинская помощь -"- 437,78 575,93 1710,1 1710,1 1751,43
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 0 0 1 1 1
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение тыс. рублей 108064 111285 102826 95365 93558
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 4500 4934 4645 0 0
53. Общий объем расходов бюджета униципального образования на здравоохранение в части текущих расходов тыс. рублей 97698 105114 74596 45098 55895
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 62184 62066 48866 12418 13089
III. Дошкольное и дополнительное образование детей





55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей процентов числа опрошенных 50,5 50,5



56. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях человек 3195 3271 3315 3875 4435
57. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
0 0 0 0 0

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) -"- 0 0 0 0 0
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании -"- 4906 5204 5234 5330 5450
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет процентов 13,2 13,2 10,1 7,2 5
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 0,58 0,64 0,65 0,69 0,7
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 32 32 31 32 33
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта -"- 3 2 1 0 0
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений процентов 48,3 50 50,1 50,2 50,2
64. Общий объем расходов бюджетамуниципального образования на дошкольное образование тыс. рублей 130788 158755 232703 141588 135993
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 810 963 69437 0 0
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 94550 109711 119475 107545 107545
IV. Общее и дополнительное образование





67. Удовлетворенность населения качеством общего образования детей процентов числа опрошенных 58,5 49,8



68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования -"- 57 53,3



69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам процентов 98,87 98,14 99 99 100
70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку человек 719 533 530 530 530
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку -"- 715 531 528 528 528
72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике человек 718 521 520 520 520
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике -"- 710 512 510 510 510
74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании -"- 11 10 6 5 0
75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений -"- 725 537 535 535 535
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных бразовательных учреждений процентов 8,2 9,3 9,9 10 11,3
77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности единиц 6 6 6 6 6
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности -"- 18 18 18 18 18
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта -"- 0 0 0 0 0
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 4952 4909 4914 4919 4919
81. Численность лиц, обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 5633 5548 5538 5543 5543
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 65 67 67 70 70
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 419 379 370 365 365
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 815 769 760 755 755
85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) -"- 263 240 237 235 235
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 433 409 405 403 403
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не существляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) человек 156 139 133 130 130
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) -"- 382 360 355 352 352
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) единиц 191 186 184 184 184
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) единиц 293 287 285 285 285
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) рублей 206951 248782 180868 177710 172128
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование тыс. рублей 359717 338535 361425 345051 342196
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 21828 24724 27152 32377 36062
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов -"- 323251 303842 322585 303215 296675
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс. рублей 276933 246977 278096 260522 260522
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование единиц 24 24 24 24 24
97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат -"- 24 24 24 24 24
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности человек 8565 15641 15700 15700 15700
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) -"- 16380 16465 16556 16667 16667
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование тыс. рублей 58234 64368 70737 66385 63340
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств тыс. рублей 338 1296 190 190 190
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда -"- 51667 55284 64161 61869 60607
V. Физическая культура и спорт
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 26731 28770 31851 34935 38015
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: процентов 27,3 27,5 27,6 27,7 28

спортивными залами -"- 25,3 26 26 26 26

плоскостными спортивными сооружениями -"- 128,4 130 131 132 135

плавательными бассейнами -"- 1 1 1 1 1
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт тыс. рублей 2370 24057 16344 19139 17205
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем





106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв. метров 23 23,2 23,6 23,9 24,2

в том числе введенная в действие за год -"- 0,4 0,3 0,37 0,38 0,41
107. Число жилых квартир в расчетена 1 тыс. человек населения - всего единиц 391 391 393 395 397

в том числе введенных в действие за год -"- 2,8 2,8 2 2 2
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:







общая площадь жилых помещений кв. метров 1593,4 3139,7 3000 3000 3000

число жилых квартир единиц 32 58 50 50 50
109. Год утверждения или внесения последних изменений:







в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) год 2010 0 0 0 0

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) -"- 2010 2011 0 0 0

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры -"- 0 2011 2012 0 0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство






110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами процентов от числа опрошенных 67,2 68,2



111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:







непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме процентов 25 23,6 15 2 0

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом -"- 22,8 22,47 24 30 30

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием -"- 0,005 0,005 0 0 0

управление управляющей организацией частной формы собственности -"- 67 53,93 61 68 70

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов -"- 0 0 0 0 0
112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) процентов 52,1 47,6
72 80 100
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов процентов 100 100 100 100 100
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: процентов






электрическая энергия -"- 12 12 40 62 100

тепловая энергия -"- 18,9 18,9 32,4 72,9 100

горячая вода -"- 10,5 10,5 23,6 44,7 100

холодная вода -"- 7,4 7,4 27 62 100

природный газ -"- 0,6 0,6 12 39 100
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги -"- 97 91,9
100 100 100
116. Доля подписанных паспортов готовности по состоянию на 15 ноября отчетного года):







жилищного фонда -"- 100 100 100 100 100

котельных -"- 100 100 100 100 100
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:







по водоснабжению единиц 100 100 100 100 100

по водоотведению -"- 100 100 100 100 100
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства процентов 0 0 0 0 0
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 17 21,88 52 67 100
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными -"- 0,04 0,01 0 0 0
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего тыс. рублей 3771 30662 9148,1 6824,3 750

в том числе:







объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 1597 28393,5 8024,3 6524 750

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения -"- 0 0 0 0 0

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги -"- 0 0 0 0 0
121 (1) Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года процентов 15,67 17,39 19,11 20,83 22,55

VIII. Организация муниципального управления






122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью процентов от числа опрошенных 33,3 34,5



123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) процентов 3,4 4,4 21 21 21
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) -"- 45,1 41,6 53,4 64,5 65,9
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов -"- 70 72 74 76 76,1
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:







клубами и учреждениями клубного типа процентов 92 92 95 96 97

библиотеками -"- 100 100 100 100 100

парками культуры и отдыха -"- 0 0 0 0 0
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) процентов от числа опрошенных 78,5 46



128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру тыс. рублей 23161 32678 28344 24640 22916
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 980 354 663 530 0
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда тыс. рублей 19075 20601 22007 21093 21081
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) процентов 0 0 0 0 0
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений -"- 0 0 0 0 0
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы -"- 63,6 62,4 64 66 67
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) да/нет да да да да да
135. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 102,761 103,595 104,044 104,3 104,55
136. Численность населения на начало года -"- 102,203 103,304 103,887 104,2 104,4
137. Численность населения на конец года -"- 103,304 103,887 104,2 104,4 104,7
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования -
всего
тыс. рублей 845218 1033901 1072730 927936 900153

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -"- 36819 66992 170600 39713 37344
138.1 Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района -"- 1138074 1434560 1239966 1096352 1074429
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего -"- 50259 53009 57708 57306 57305

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 478 513 556 551 549
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий процентов 5 11 20 3 2
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде единиц 0 0 12 19 23
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями -"- 43 59 65 68 72
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде -"- 0 0 12 19 23

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности






144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:







электрическая энергия кВт·ч на 1проживающего 512,7 501,7 499,7 489,7 479,9

тепловая энергия Гкал на 1 кв.метр общей площади 0,01 0,17 0,17 0,16 0,15

горячая вода куб. метров на 1 проживающего 22,4 15,12 14,67 14,22 13,8

холодная вода -"- 11,1 6,3 6 5,7 5,4

природный газ -"- 328,3 272,9 267,4 262 256,9
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями







электрическая энергия кВт·ч на 1человека населения 76,7 76,3 76 75,7 75,4

тепловая энергия Гкал на 1 человека населения 0,079 0,08 0,077 0,075 0,073

горячая вода куб. метров на 1 чел. населения 0,178 0,16 0,16 0,15 0,14

холодная вода -"- 0,8 0,88 0,82 0,79 0,77

природный газ -"- 26,58 27,71 26,53 25,7 24,9

Дата изменения: 27.12.2017 10:13:58
Количество показов: 3324

Возврат к списку